147 Ofertas de Auditoría Interna en España

Responsable Auditoría Interna

Santiago de Compostela, Galicia €40000 - €60000 Y ADOLFO DOMINGUEZ

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Descripción Del Trabajo

La principal misión de la posición es ayudar a la organización a cumplir sus objetivos aportando un enfoque sistemático y disciplinado, evaluando y mejorando la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, control y gobernanza. Para ello, se analizan y optimizan los controles y el desempeño de la organización. Dependiendo directamente de la Comisión de Auditoría, aspecto que garantiza la independencia y objetividad del puesto, se revisa la fiabilidad e integridad de la información de la compañía, del cumplimiento de las políticas y normativas, la eficacia de los procesos operativos y el eficiente uso de los recursos.

Tareas clave:

  • Elaboración y ejecución del plan anual de auditoría interna basado en riesgos, orientando la actividad de Auditoría hacia los riesgos más relevantes de la Compañía.
  • Verificación y revisión de procesos, procedimientos, normas y controles establecidos en la empresa y en el programa de cumplimiento normativo y asesoramiento en cuanto a la mejora de los mismos.
  • Presentación de conclusiones de los trabajos de auditoría a las áreas implicadas, ayudándolas a diseñar las correspondientes acciones de mejora.
  • Seguimiento de las recomendaciones y planes de acción acordados.
  • Como responsable del Sistema de Gestión de Riesgos: Evaluación y mapeo de los principales riesgos que pueden afectar a la compañía. Actualización del Mapa del Riesgos Corporativo y revisión de la efectividad de los planes de mitigación e indicadores asociados.
  • Como miembro del Órgano de Cumplimiento de la Compañía: Apoyo en cuanto al establecimiento y revisión de los controles adecuados. Promover internamente la buena práctica de la normativa.
  • Como delegado del Sistema de Información Interno, recepcionar y tramitar aquellas informaciones que se reciban a través del Canal Interno de información
  • Reportar periódicamente al Comité de Dirección y a la Comisión de Auditoría.

¿Qué buscamos?

  • Formación superior, preferiblemente en ADE o Derecho o similar. Valorable Máster en Auditoría / Gestión y Dirección Comercial / Máster Compliance y Riesgos Corporativos .
  • Conocimientos avanzados en Excel.
  • Buena competencia en inglés.
  • Disponibilidad para realizar viajes nacionales e internacionales (estos últimos de forma más ocasional)
  • Valorable dominio de PowerBI u otras herramientas de gestión de datos, así como otros idiomas.
  • 8 años de experiencia en posición similar o Auditoría Externa.
  • Experiencia en ERM (Enterprise Risk Management).
  • Disponibilidad de residencia en Ourense.
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Gerente Auditoría Interna IT

Madrid, Madrid PRISA

Publicado hace 18 días

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Descripción Del Trabajo

La persona seleccionada se encargará de evaluar los sistemas de información e infraestructuras tecnológicas del Grupo que son soporte de las operaciones, siguiendo las directrices de la Dirección de Auditoría Interna, con el fin de asegurar la integridad y fiabilidad de la información financiera.


FUNCIONES PRINCIPALES:

-Definir y ejecutar las pruebas sobre las aplicaciones e infraestructuras de las sociedades del Grupo: controles de accesos, operativos, de cambios a programas, , y controles automáticos o de aplicación.

-Revisar la autorización y trazabilidad de transacciones y el cumplimiento de las políticas establecidas.

-Elaborar informes con los resultados del trabajo realizado y con recomendaciones para subsanar las incidencias identificadas.

-Realizar seguimiento y evaluación de los planes de remediación implementados por las distintas áreas.

-Colaborar en la valoración y ejecución de pruebas complementarias de Auditorías de procesos y financieras.

-Análisis de procesos de gestión de incidentes de seguridad, de seguimiento de ANS con proveedores de servicios de tecnología, de planes de continuidad de negocio, de políticas de tratamiento de datos, …


EXPERIENCIA

-Al menos 4-5 años como Auditor/a de Sistemas Senior y asumiendo puestos de responsabilidad.

-Imprescindible experiencia en Big Four.

-Valorable experiencia en revisión de procedimientos de ciberseguridad

-Valorable experiencia en auditorías internacionales, fundamentalmente LATAM.


FORMACIÓN

-Ingeniería Informática/ Telecomunicaciones.

-Certificado como Auditor de Sistemas/ IT (CISA)

-Valorable conocimiento y formación en ciberseguridad (CISSP. CCSP,…)

-Valorable conocimiento financiero.


PERFIL

-Disponibilidad para viajar (1-2 meses en proyectos no consecutivos)

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Gerente Auditoría Interna IT

Madrid, Madrid €60000 - €80000 Y PRISA

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Descripción Del Trabajo

La persona seleccionada se encargará de evaluar los sistemas de información e infraestructuras tecnológicas del Grupo que son soporte de las operaciones, siguiendo las directrices de la Dirección de Auditoría Interna, con el fin de asegurar la integridad y fiabilidad de la información financiera.

FUNCIONES PRINCIPALES:

-Definir y ejecutar las pruebas sobre las aplicaciones e infraestructuras de las sociedades del Grupo: controles de accesos, operativos, de cambios a programas, , y controles automáticos o de aplicación.

-Revisar la autorización y trazabilidad de transacciones y el cumplimiento de las políticas establecidas.

-Elaborar informes con los resultados del trabajo realizado y con recomendaciones para subsanar las incidencias identificadas.

-Realizar seguimiento y evaluación de los planes de remediación implementados por las distintas áreas.

-Colaborar en la valoración y ejecución de pruebas complementarias de Auditorías de procesos y financieras.

-Análisis de procesos de gestión de incidentes de seguridad, de seguimiento de ANS con proveedores de servicios de tecnología, de planes de continuidad de negocio, de políticas de tratamiento de datos, …

EXPERIENCIA

-Al menos 4-5 años como Auditor/a de Sistemas Senior y asumiendo puestos de responsabilidad.

-Imprescindible experiencia en Big Four.

-Valorable experiencia en revisión de procedimientos de ciberseguridad

-Valorable experiencia en auditorías internacionales, fundamentalmente LATAM.

FORMACIÓN

-Ingeniería Informática/ Telecomunicaciones.

-Certificado como Auditor de Sistemas/ IT (CISA)

-Valorable conocimiento y formación en ciberseguridad (CISSP. CCSP,…)

-Valorable conocimiento financiero.

PERFIL

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Jefe/a auditoría interna

Madrid, Madrid €40000 - €60000 Y LogiRAIL

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Descripción Del Trabajo

LogiRAIL busca incorporar un Jefe/a de Auditoría para sus Oficinas Centrales en Madrid mediante la contratación con carácter indefinido

Se encargará de la revisión de los sistemas de gestión de riesgos y de control interno, gestionado de forma independiente y sistemática la verificación y control de cumplimiento de los procedimientos e instrucciones de trabajo en todos los ámbitos de la empresa para agregar valor y mejorar las operaciones de la organización, coordinando el establecimiento de planes de acción que permitan corregir las desviaciones detectadas.

FUNCIONES PRINCIPALES

§ Elaboración del Plan Anual de Auditoría Interna y la planificación de actividades.

§ Ejecución, coordinación y seguimiento de las acciones de auditoría incluidas en el Plan Anual de Auditoría Interna.

§ Elaboración del informe de resultados de cada una de las acciones de auditoría, coordinando la elaboración de los planes de subsanación de las deficiencias encontradas por parte de los responsables del departamento auditado.

§ Seguimiento de los planes definidos por el propietario del proceso en que se haya detectado algún incumplimiento para subsanar las deficiencias puestas de manifiesto e informar a la dirección del avance de las medidas aprobadas.

§ Proponer medidas de control interno a considerar por el departamento responsable de cada proceso que permitan asegurar el cumplimiento normativo y de procedimientos.

§ Colaboración con el área de calidad para proponer la modificación del/de los procesos/s que se considere necesario.

§ Reporte de actividad del área al órgano de gobierno correspondiente.

REQUISITOS DE ADMISIÓN

Los participantes deberán reunir, a fecha 24 de septiembre de 2025, los siguientes requisitos:

§ Personal funcionario, estatutario o laboral, con una relación preexistente fija e indefinida en el sector público.

§ Titulación universitaria oficial de Grado, Licenciado, Arquitecto o Ingeniero, o equivalente.

§ Experiencia acreditada de al menos 5 años en funciones propias del área de auditoría o control internos.

EQUISITOS VALORABLES

Se valorarán a efectos de méritos:

Formación adicional:

§ Estar en posesión de un título oficial de Máster Universitario, o de título propio universitario, vinculado con las áreas de Auditoría Interna, Control Interno, Gestión de Riesgos o Cumplimiento Normativo.

§ Acreditación por organismo independiente, ya sean organismos públicos o privados, sobre competencia profesional en el campo de auditoría interna y/o experiencia en actividades de aseguramiento sobre los procesos de gestión de riesgos.

PROCESO DE SELECCIÓN

1) Acreditación de requisitos

§ Documento acreditativo de la condición de personal funcionario de carrera, estatutario o personal laboral fijo con destino en el sector público.

§ La acreditación de la titulación académica deberá realizarse aportando copia del Título o resguardo de solicitud y pago de tasas. En caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, la credencial de homologación o certificado de equivalencia expedido por la autoridad española competente.

§ La acreditación de la experiencia profesional deberá ser demostrada documentalmente a través de:

  • · Aportación del currículum vitae, con la descripción de funciones, acreditando experiencia y realización de tareas similares a las de los puestos ofertados. En concreto, deberá indicarse con claridad los periodos de inicio y fin de las diferentes actividades realizadas, así como el número de horas lectivas en caso de formación.
  • · Certificado actualizado de la vida laboral.

Para que la experiencia profesional se tenga en cuenta es necesario que se aporten los dos documentos.

NO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS INSCRIPCIONES QUE NO SE REALICEN A TRAVÉS DEL PORTAL DE EMPLO DE LOGIRAIL: Las bases de la convocatoria se encuentran disponibles en la página de empleo de LogiRAIL, a través del siguiente enlace: MI MOVILIDAD INTERADMINISTRATIVA - JEFE/A DE AUDITORÍA INTERNA - LogiRAIL

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Especialista en Auditoría Interna

Alcobendas, Madrid €45000 - €60000 Y COFARES

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Descripción Del Trabajo

¿Quieres formar parte del ecosistema de salud del futuro?

Si te apasiona el sector y buscas un entorno de trabajo colaborativo, solidario e innovador, Este es tu sitio

En Cofares, hacemos Smart Healthing, un concepto de servicio y relación entre las personas. Apostamos por el crecimiento profesional, proyectos retadores, tecnología, innovación y talento.

Únete a nuestra revolución Únete al Smart Healthing

¿Qué significa ser Smart Healthing?

  • Formar parte de una
    compañía 360º
    que actúa de forma integral en el mundo de la salud.
  • Impulsar juntos el
    ecosistema de salud de futuro
    .
  • Transformarse en cada reto
    con la tecnología y la innovación como principales herramientas de nuestros proyectos.
  • Crear una cultura diversa donde
    las personas son lo importante
    , apostando por el desarrollo y el crecimiento personal y profesional

Misión

Como Auditor/a Interno/a , serás parte de un equipo dinámico y colaborarás en proyectos estratégicos clave. Te encargarás de auditar todos los procesos y políticas del Grupo a nivel nacional, garantizando la implantación de todas las acciones derivadas de la aplicación del Plan de Auditoría definido por la Dirección de Auditoría interna, con el objetivo de promover la mejora continua de los distintos procesos.

Funciones

  • Planificar y ejecutar auditorías internas, evaluando el entorno y sistema de control interno, políticas y procedimientos, identificando debilidades o amenazas y proponiendo recomendaciones o acciones de mejora.
  • Redactar informes de auditoría interna y realizar el seguimiento de los planes de acción identificados hasta su implantación final.
  • Analizar y evaluar todos los procesos de la Organización.
  • Reportar a la Dirección de Auditoría Interna y elaborar informes para la Dirección y Comisión de Auditoría
  • Dar soporte a la Dirección en tareas de coordinación del departamento: revisión de auditorías de otros equipos, quality review de informes, …
  • Apoyar en el desarrollo de herramientas para el área de auditoría interna (cuadros de mando, auditoría continua…)

Requisitos

  • Formación
    : Grado en ADE, Económicas, Finanzas o similar.
  • Se valorará la especialidad en: Master en Auditoría de Cuentas y/o Certificado global en el Marco Integrado de Control Interno (COSO)
  • Experiencia de al menos 5 años en diseño y ejecución de auditorías internas y/o externas.

¿Qué ofrecemos?

En Cofares, sabemos que tu talento es nuestro mayor activo. Por eso te ofrecemos:

  • Contrato indefinido
    .
  • Flexibilidad horaria
    : jornada intensiva todos los viernes y en verano.
  • Modelo híbrido de teletrabajo.
  • Tarde libre en tu cumpleaños.
  • Acceso al gimnasio de la empresa.
  • Descuentos en productos de parafarmacia.
  • Formación continua.

En Cofares trabajamos día a día para potenciar una cultura diversa e inclusiva y seguir fomentando nuestro compromiso con la igualdad de oportunidades tanto a nivel de selección y contratación, como en promoción y movilidad interna. La diversidad es uno de los elementos clave sobre los que seguir construyendo nuestra fuerza laboral empresarial.

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Responsable de Auditoría Interna

Bilbao, Basque Country €40000 - €60000 Y Campo & Ochandiano

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Descripción Del Trabajo

Compañía industrial del sector de las Energías Renovables precisa incorporar en su sede en las cercanías de Bilbao

Responsable de Auditoría Interna

Dependerá directamente del Consejo de Administración y de la Comisión de Auditoría, siendo el responsable de supervisar, coordinar y liderar las auditorías internas, así como de identificar, evaluar y gestionar los riesgos asociados a los distintos procesos de la organización de las diferentes empresas que conforman el grupo. Entre sus funciones más destacadas se incluyen:

  • Liderar los procesos de auditoría interna evaluando de manera integral los procesos y controles, e identificando los riesgos claves en áreas operativas, financieras, legales y estratégicas, proponiendo soluciones y acciones correctivas donde sea necesario.
  • Gestión integral de riesgos.
  • Coordinación y colaboración con los diferentes departamentos de la empresa (Comercial, Jurídico, Financiero, Compras, HSE, Producción, Calidad, etc.), para facilitar la comunicación entre las distintas áreas.
  • Evaluación y optimización de los controles internos, proponiendo mejoras para garantizar el cumplimiento de las normativas internas, así como las regulaciones legales y financieras aplicables.
  • Informe y comunicación con el Consejo de Administración y la Comisión de Auditoría.
  • Seguimiento de las acciones correctivas.
  • Cumplimiento normativo y mejora continua.

Se requiere:

  • Titulación universitaria, preferentemente en ADE, Económicas u en áreas afines relacionadas con la auditoría y el control interno. No se descartan otras titulaciones que aporten una base sólida en la gestión de riesgos y procesos.
  • Experiencia mínima de 6 años en funciones similares (auditoría interna), o bien en responsabilidades que impliquen conocimientos sólidos en la gestión de riesgos y en la implementación de controles internos eficientes. Se valorará experiencia previa en una firma de auditoría o consultoría de riesgos (Big4).
  • Buenos conocimientos de Inglés.

La persona seleccionada deberá poseer una alta capacidad de análisis, y enfoque detallado hacia la gestión de riesgos y controles internos, así como buenas habilidades interpersonales y de comunicación. Deberá poseer alta capacidad para la toma de decisiones.

Se incorporará en una compañía donde tendrá la oportunidad de participar en el desarrollo y de un importante proyecto industrial. La retribución económica será competitiva y negociable en función de los conocimientos y experiencia aportados.

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Gerente Auditoría Interna IT

Madrid, Madrid PRISA

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Descripción Del Trabajo

La persona seleccionada se encargará de evaluar los sistemas de información e infraestructuras tecnológicas del Grupo que son soporte de las operaciones, siguiendo las directrices de la Dirección de Auditoría Interna, con el fin de asegurar la integridad y fiabilidad de la información financiera.

FUNCIONES PRINCIPALES:

-Definir y ejecutar las pruebas sobre las aplicaciones e infraestructuras de las sociedades del Grupo: controles de accesos, operativos, de cambios a programas, , y controles automáticos o de aplicación.

-Revisar la autorización y trazabilidad de transacciones y el cumplimiento de las políticas establecidas.

-Elaborar informes con los resultados del trabajo realizado y con recomendaciones para subsanar las incidencias identificadas.

-Realizar seguimiento y evaluación de los planes de remediación implementados por las distintas áreas.

-Colaborar en la valoración y ejecución de pruebas complementarias de Auditorías de procesos y financieras.

-Análisis de procesos de gestión de incidentes de seguridad, de seguimiento de ANS con proveedores de servicios de tecnología, de planes de continuidad de negocio, de políticas de tratamiento de datos, …

EXPERIENCIA

-Al menos 4-5 años como Auditor/a de Sistemas Senior y asumiendo puestos de responsabilidad.

-Imprescindible experiencia en Big Four.

-Valorable experiencia en revisión de procedimientos de ciberseguridad

-Valorable experiencia en auditorías internacionales, fundamentalmente LATAM.

FORMACIÓN

-Ingeniería Informática/ Telecomunicaciones.

-Certificado como Auditor de Sistemas/ IT (CISA)

-Valorable conocimiento y formación en ciberseguridad (CISSP. CCSP,…)

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Gerente Auditoría Interna IT

Madrid, Madrid PRISA

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Descripción Del Trabajo

La persona seleccionada se encargará de evaluar los sistemas de información e infraestructuras tecnológicas del Grupo que son soporte de las operaciones, siguiendo las directrices de la Dirección de Auditoría Interna, con el fin de asegurar la integridad y fiabilidad de la información financiera.


FUNCIONES PRINCIPALES:

-Definir y ejecutar las pruebas sobre las aplicaciones e infraestructuras de las sociedades del Grupo: controles de accesos, operativos, de cambios a programas, , y controles automáticos o de aplicación.

-Revisar la autorización y trazabilidad de transacciones y el cumplimiento de las políticas establecidas.

-Elaborar informes con los resultados del trabajo realizado y con recomendaciones para subsanar las incidencias identificadas.

-Realizar seguimiento y evaluación de los planes de remediación implementados por las distintas áreas.

-Colaborar en la valoración y ejecución de pruebas complementarias de Auditorías de procesos y financieras.

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-Al menos 4-5 años como Auditor/a de Sistemas Senior y asumiendo puestos de responsabilidad.

-Imprescindible experiencia en Big Four.

-Valorable experiencia en revisión de procedimientos de ciberseguridad

-Valorable experiencia en auditorías internacionales, fundamentalmente LATAM.


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-Ingeniería Informática/ Telecomunicaciones.

-Certificado como Auditor de Sistemas/ IT (CISA)

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Madrid, Madrid PRISA

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-Definir y ejecutar las pruebas sobre las aplicaciones e infraestructuras de las sociedades del Grupo: controles de accesos, operativos, de cambios a programas, , y controles automáticos o de aplicación.

-Revisar la autorización y trazabilidad de transacciones y el cumplimiento de las políticas establecidas.

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FUNCIONES PRINCIPALES:

-Definir y ejecutar las pruebas sobre las aplicaciones e infraestructuras de las sociedades del Grupo: controles de accesos, operativos, de cambios a programas, , y controles automáticos o de aplicación.

-Revisar la autorización y trazabilidad de transacciones y el cumplimiento de las políticas establecidas.

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