108 Ofertas de Auditoría Interna en España
Responsable Auditoría Interna
Ayer
Trabajo visto
Descripción Del Trabajo
La principal misión de la posición es ayudar a la organización a cumplir sus objetivos aportando un enfoque sistemático y disciplinado, evaluando y mejorando la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, control y gobernanza. Para ello, se analizan y optimizan los controles y el desempeño de la organización. Dependiendo directamente de la Comisión de Auditoría, aspecto que garantiza la independencia y objetividad del puesto, se revisa la fiabilidad e integridad de la información de la compañía, del cumplimiento de las políticas y normativas, la eficacia de los procesos operativos y el eficiente uso de los recursos.
Tareas clave:
- Elaboración y ejecución del plan anual de auditoría interna basado en riesgos, orientando la actividad de Auditoría hacia los riesgos más relevantes de la Compañía.
- Verificación y revisión de procesos, procedimientos, normas y controles establecidos en la empresa y en el programa de cumplimiento normativo y asesoramiento en cuanto a la mejora de los mismos.
- Presentación de conclusiones de los trabajos de auditoría a las áreas implicadas, ayudándolas a diseñar las correspondientes acciones de mejora.
- Seguimiento de las recomendaciones y planes de acción acordados.
- Como responsable del Sistema de Gestión de Riesgos: Evaluación y mapeo de los principales riesgos que pueden afectar a la compañía. Actualización del Mapa del Riesgos Corporativo y revisión de la efectividad de los planes de mitigación e indicadores asociados.
- Como miembro del Órgano de Cumplimiento de la Compañía: Apoyo en cuanto al establecimiento y revisión de los controles adecuados. Promover internamente la buena práctica de la normativa.
- Como delegado del Sistema de Información Interno, recepcionar y tramitar aquellas informaciones que se reciban a través del Canal Interno de información
- Reportar periódicamente al Comité de Dirección y a la Comisión de Auditoría.
¿Qué buscamos?
- Formación superior, preferiblemente en ADE o Derecho o similar. Valorable Máster en Auditoría / Gestión y Dirección Comercial / Máster Compliance y Riesgos Corporativos .
- Conocimientos avanzados en Excel.
- Buena competencia en inglés.
- Disponibilidad para realizar viajes nacionales e internacionales (estos últimos de forma más ocasional)
- Valorable dominio de PowerBI u otras herramientas de gestión de datos, así como otros idiomas.
- 8 años de experiencia en posición similar o Auditoría Externa.
- Experiencia en ERM (Enterprise Risk Management).
- Disponibilidad de residencia en Ourense.
Responsable Auditoría Interna
Hoy
Trabajo visto
Descripción Del Trabajo
La principal misión de la posición es ayudar a la organización a cumplir sus objetivos aportando un enfoque sistemático y disciplinado, evaluando y mejorando la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, control y gobernanza. Para ello, se analizan y optimizan los controles y el desempeño de la organización. Dependiendo directamente de la Comisión de Auditoría, aspecto que garantiza la independencia y objetividad del puesto, se revisa la fiabilidad e integridad de la información de la compañía, del cumplimiento de las políticas y normativas, la eficacia de los procesos operativos y el eficiente uso de los recursos.
Tareas clave:
- Elaboración y ejecución del plan anual de auditoría interna basado en riesgos, orientando la actividad de Auditoría hacia los riesgos más relevantes de la Compañía.
- Verificación y revisión de procesos, procedimientos, normas y controles establecidos en la empresa y en el programa de cumplimiento normativo y asesoramiento en cuanto a la mejora de los mismos.
- Presentación de conclusiones de los trabajos de auditoría a las áreas implicadas, ayudándolas a diseñar las correspondientes acciones de mejora.
- Seguimiento de las recomendaciones y planes de acción acordados.
- Como responsable del Sistema de Gestión de Riesgos: Evaluación y mapeo de los principales riesgos que pueden afectar a la compañía. Actualización del Mapa del Riesgos Corporativo y revisión de la efectividad de los planes de mitigación e indicadores asociados.
- Como miembro del Órgano de Cumplimiento de la Compañía: Apoyo en cuanto al establecimiento y revisión de los controles adecuados. Promover internamente la buena práctica de la normativa.
- Como delegado del Sistema de Información Interno, recepcionar y tramitar aquellas informaciones que se reciban a través del Canal Interno de información
- Reportar periódicamente al Comité de Dirección y a la Comisión de Auditoría.
¿Qué buscamos?
- Formación superior, preferiblemente en ADE o Derecho o similar. Valorable Máster en Auditoría / Gestión y Dirección Comercial / Máster Compliance y Riesgos Corporativos .
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- Buena competencia en inglés.
- Disponibilidad para realizar viajes nacionales e internacionales (estos últimos de forma más ocasional)
- Valorable dominio de PowerBI u otras herramientas de gestión de datos, así como otros idiomas.
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- Experiencia en ERM (Enterprise Risk Management).
- Disponibilidad de residencia en Ourense.
Responsable Auditoría Interna
Publicado hace 2 días
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La principal misión de la posición es ayudar a la organización a cumplir sus objetivos aportando un enfoque sistemático y disciplinado, evaluando y mejorando la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, control y gobernanza. Para ello, se analizan y optimizan los controles y el desempeño de la organización. Dependiendo directamente de la Comisión de Auditoría, aspecto que garantiza la independencia y objetividad del puesto, se revisa la fiabilidad e integridad de la información de la compañía, del cumplimiento de las políticas y normativas, la eficacia de los procesos operativos y el eficiente uso de los recursos.
Tareas clave:
- Elaboración y ejecución del plan anual de auditoría interna basado en riesgos, orientando la actividad de Auditoría hacia los riesgos más relevantes de la Compañía.
- Verificación y revisión de procesos, procedimientos, normas y controles establecidos en la empresa y en el programa de cumplimiento normativo y asesoramiento en cuanto a la mejora de los mismos.
- Presentación de conclusiones de los trabajos de auditoría a las áreas implicadas, ayudándolas a diseñar las correspondientes acciones de mejora.
- Seguimiento de las recomendaciones y planes de acción acordados.
- Como responsable del Sistema de Gestión de Riesgos: Evaluación y mapeo de los principales riesgos que pueden afectar a la compañía. Actualización del Mapa del Riesgos Corporativo y revisión de la efectividad de los planes de mitigación e indicadores asociados.
- Como miembro del Órgano de Cumplimiento de la Compañía: Apoyo en cuanto al establecimiento y revisión de los controles adecuados. Promover internamente la buena práctica de la normativa.
- Como delegado del Sistema de Información Interno, recepcionar y tramitar aquellas informaciones que se reciban a través del Canal Interno de información
- Reportar periódicamente al Comité de Dirección y a la Comisión de Auditoría.
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La principal misión de la posición es ayudar a la organización a cumplir sus objetivos aportando un enfoque sistemático y disciplinado, evaluando y mejorando la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, control y gobernanza. Para ello, se analizan y optimizan los controles y el desempeño de la organización. Dependiendo directamente de la Comisión de Auditoría, aspecto que garantiza la independencia y objetividad del puesto, se revisa la fiabilidad e integridad de la información de la compañía, del cumplimiento de las políticas y normativas, la eficacia de los procesos operativos y el eficiente uso de los recursos.
Tareas clave:
- Elaboración y ejecución del plan anual de auditoría interna basado en riesgos, orientando la actividad de Auditoría hacia los riesgos más relevantes de la Compañía.
- Verificación y revisión de procesos, procedimientos, normas y controles establecidos en la empresa y en el programa de cumplimiento normativo y asesoramiento en cuanto a la mejora de los mismos.
- Presentación de conclusiones de los trabajos de auditoría a las áreas implicadas, ayudándolas a diseñar las correspondientes acciones de mejora.
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- Como responsable del Sistema de Gestión de Riesgos: Evaluación y mapeo de los principales riesgos que pueden afectar a la compañía. Actualización del Mapa del Riesgos Corporativo y revisión de la efectividad de los planes de mitigación e indicadores asociados.
- Como miembro del Órgano de Cumplimiento de la Compañía: Apoyo en cuanto al establecimiento y revisión de los controles adecuados. Promover internamente la buena práctica de la normativa.
- Como delegado del Sistema de Información Interno, recepcionar y tramitar aquellas informaciones que se reciban a través del Canal Interno de información
- Reportar periódicamente al Comité de Dirección y a la Comisión de Auditoría.
¿Qué buscamos?
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- Conocimientos avanzados en Excel.
- Buena competencia en inglés.
- Disponibilidad para realizar viajes nacionales e internacionales (estos últimos de forma más ocasional)
- Valorable dominio de PowerBI u otras herramientas de gestión de datos, así como otros idiomas.
- 8 años de experiencia en posición similar o Auditoría Externa.
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Dependiendo directamente de la Comisión de Auditoría, aspecto que garantiza la independencia y objetividad del puesto, se revisa la fiabilidad e integridad de la información de la compañía, del cumplimiento de las políticas y normativas, la eficacia de los procesos operativos y el eficiente uso de los recursos.
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Elaboración y ejecución del plan anual de auditoría interna basado en riesgos, orientando la actividad de Auditoría hacia los riesgos más relevantes de la Compañía.
Verificación y revisión de procesos, procedimientos, normas y controles establecidos en la empresa y en el programa de cumplimiento normativo y asesoramiento en cuanto a la mejora de los mismos.
Presentación de conclusiones de los trabajos de auditoría a las áreas implicadas, ayudándolas a diseñar las correspondientes acciones de mejora.
Seguimiento de las recomendaciones y planes de acción acordados.Como responsable del Sistema de Gestión de Riesgos: Evaluación y mapeo de los principales riesgos que pueden afectar a la compañía.
Actualización del Mapa del Riesgos Corporativo y revisión de la efectividad de los planes de mitigación e indicadores asociados.Como miembro del Órgano de Cumplimiento de la Compañía: Apoyo en cuanto al establecimiento y revisión de los controles adecuados.
Promover internamente la buena práctica de la normativa.Como delegado del Sistema de Información Interno, recepcionar y tramitar aquellas informaciones que se reciban a través del Canal Interno de información
Reportar periódicamente al Comité de Dirección y a la Comisión de Auditoría.
¿Qué buscamos?
Formación superior, preferiblemente en ADE o Derecho o similar.
Valorable Máster en Auditoría / Gestión y Dirección Comercial / Máster Compliance y Riesgos Corporativos .
Conocimientos avanzados en Excel.
Buena competencia en inglés.
Disponibilidad para realizar viajes nacionales e internacionales (estos últimos de forma más ocasional)
Valorable dominio de PowerBI u otras herramientas de gestión de datos, así como otros idiomas.
8 años de experiencia en posición similar o Auditoría Externa.
Experiencia en ERM (Enterprise Risk Management).
Disponibilidad de residencia en Ourense.
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La principal misión de la posición es ayudar a la organización a cumplir sus objetivos aportando un enfoque sistemático y disciplinado, evaluando y mejorando la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, control y gobernanza. Para ello, se analizan y optimizan los controles y el desempeño de la organización. Dependiendo directamente de la Comisión de Auditoría, aspecto que garantiza la independencia y objetividad del puesto, se revisa la fiabilidad e integridad de la información de la compañía, del cumplimiento de las políticas y normativas, la eficacia de los procesos operativos y el eficiente uso de los recursos.
Tareas clave:
- Elaboración y ejecución del plan anual de auditoría interna basado en riesgos, orientando la actividad de Auditoría hacia los riesgos más relevantes de la Compañía.
- Verificación y revisión de procesos, procedimientos, normas y controles establecidos en la empresa y en el programa de cumplimiento normativo y asesoramiento en cuanto a la mejora de los mismos.
- Presentación de conclusiones de los trabajos de auditoría a las áreas implicadas, ayudándolas a diseñar las correspondientes acciones de mejora.
- Seguimiento de las recomendaciones y planes de acción acordados.
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- Valorable dominio de PowerBI u otras herramientas de gestión de datos, así como otros idiomas.
- 8 años de experiencia en posición similar o Auditoría Externa.
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La principal misión de la posición es ayudar a la organización a cumplir sus objetivos aportando un enfoque sistemático y disciplinado, evaluando y mejorando la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, control y gobernanza. Para ello, se analizan y optimizan los controles y el desempeño de la organización. Dependiendo directamente de la Comisión de Auditoría, aspecto que garantiza la independencia y objetividad del puesto, se revisa la fiabilidad e integridad de la información de la compañía, del cumplimiento de las políticas y normativas, la eficacia de los procesos operativos y el eficiente uso de los recursos.
Tareas clave:
- Elaboración y ejecución del plan anual de auditoría interna basado en riesgos, orientando la actividad de Auditoría hacia los riesgos más relevantes de la Compañía.
- Verificación y revisión de procesos, procedimientos, normas y controles establecidos en la empresa y en el programa de cumplimiento normativo y asesoramiento en cuanto a la mejora de los mismos.
- Presentación de conclusiones de los trabajos de auditoría a las áreas implicadas, ayudándolas a diseñar las correspondientes acciones de mejora.
- Seguimiento de las recomendaciones y planes de acción acordados.
- Como responsable del Sistema de Gestión de Riesgos: Evaluación y mapeo de los principales riesgos que pueden afectar a la compañía. Actualización del Mapa del Riesgos Corporativo y revisión de la efectividad de los planes de mitigación e indicadores asociados.
- Como miembro del Órgano de Cumplimiento de la Compañía: Apoyo en cuanto al establecimiento y revisión de los controles adecuados. Promover internamente la buena práctica de la normativa.
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Publicado hace 2 días
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Tareas clave:
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- Elaboración y ejecución del plan anual de auditoría interna basado en riesgos, orientando la actividad de Auditoría hacia los riesgos más relevantes de la Compañía.
- Verificación y revisión de procesos, procedimientos, normas y controles establecidos en la empresa y en el programa de cumplimiento normativo y asesoramiento en cuanto a la mejora de los mismos.
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