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Responsable Auditoría Interna

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Descripción Del Trabajo

La principal misión de la posición es ayudar a la organización a cumplir sus objetivos aportando un enfoque sistemático y disciplinado, evaluando y mejorando la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, control y gobernanza. Para ello, se analizan y optimizan los controles y el desempeño de la organización. Dependiendo directamente de la Comisión de Auditoría, aspecto que garantiza la independencia y objetividad del puesto, se revisa la fiabilidad e integridad de la información de la compañía, del cumplimiento de las políticas y normativas, la eficacia de los procesos operativos y el eficiente uso de los recursos.


Tareas clave:

  • Elaboración y ejecución del plan anual de auditoría interna basado en riesgos, orientando la actividad de Auditoría hacia los riesgos más relevantes de la Compañía.
  • Verificación y revisión de procesos, procedimientos, normas y controles establecidos en la empresa y en el programa de cumplimiento normativo y asesoramiento en cuanto a la mejora de los mismos.
  • Presentación de conclusiones de los trabajos de auditoría a las áreas implicadas, ayudándolas a diseñar las correspondientes acciones de mejora.
  • Seguimiento de las recomendaciones y planes de acción acordados.
  • Como responsable del Sistema de Gestión de Riesgos: Evaluación y mapeo de los principales riesgos que pueden afectar a la compañía. Actualización del Mapa del Riesgos Corporativo y revisión de la efectividad de los planes de mitigación e indicadores asociados.
  • Como miembro del Órgano de Cumplimiento de la Compañía: Apoyo en cuanto al establecimiento y revisión de los controles adecuados. Promover internamente la buena práctica de la normativa.
  • Como delegado del Sistema de Información Interno, recepcionar y tramitar aquellas informaciones que se reciban a través del Canal Interno de información
  • Reportar periódicamente al Comité de Dirección y a la Comisión de Auditoría.


¿Qué buscamos?

  • Formación superior, preferiblemente en ADE o Derecho o similar. Valorable Máster en Auditoría / Gestión y Dirección Comercial / Máster Compliance y Riesgos Corporativos .
  • Conocimientos avanzados en Excel.
  • Buena competencia en inglés.
  • Disponibilidad para realizar viajes nacionales e internacionales (estos últimos de forma más ocasional)
  • Valorable dominio de PowerBI u otras herramientas de gestión de datos, así como otros idiomas.
  • 8 años de experiencia en posición similar o Auditoría Externa.
  • Experiencia en ERM (Enterprise Risk Management).
  • Disponibilidad de residencia en Ourense.
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La principal misión de la posición es ayudar a la organización a cumplir sus objetivos aportando un enfoque sistemático y disciplinado, evaluando y mejorando la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, control y gobernanza. Para ello, se analizan y optimizan los controles y el desempeño de la organización. Dependiendo directamente de la Comisión de Auditoría, aspecto que garantiza la independencia y objetividad del puesto, se revisa la fiabilidad e integridad de la información de la compañía, del cumplimiento de las políticas y normativas, la eficacia de los procesos operativos y el eficiente uso de los recursos.

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  • Presentación de conclusiones de los trabajos de auditoría a las áreas implicadas, ayudándolas a diseñar las correspondientes acciones de mejora.
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Publicado hace 2 días

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Tareas clave:

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  • Verificación y revisión de procesos, procedimientos, normas y controles establecidos en la empresa y en el programa de cumplimiento normativo y asesoramiento en cuanto a la mejora de los mismos.
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La principal misión de la posición es ayudar a la organización a cumplir sus objetivos aportando un enfoque sistemático y disciplinado, evaluando y mejorando la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, control y gobernanza. Para ello, se analizan y optimizan los controles y el desempeño de la organización. Dependiendo directamente de la Comisión de Auditoría, aspecto que garantiza la independencia y objetividad del puesto, se revisa la fiabilidad e integridad de la información de la compañía, del cumplimiento de las políticas y normativas, la eficacia de los procesos operativos y el eficiente uso de los recursos.

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  • Elaboración y ejecución del plan anual de auditoría interna basado en riesgos, orientando la actividad de Auditoría hacia los riesgos más relevantes de la Compañía.
  • Verificación y revisión de procesos, procedimientos, normas y controles establecidos en la empresa y en el programa de cumplimiento normativo y asesoramiento en cuanto a la mejora de los mismos.
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  • Como miembro del Órgano de Cumplimiento de la Compañía: Apoyo en cuanto al establecimiento y revisión de los controles adecuados. Promover internamente la buena práctica de la normativa.
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Valladolid, Castile and Leon Adolfo Dominguez

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Para ello, se analizan y optimizan los controles y el desempeño de la organización.

Dependiendo directamente de la Comisión de Auditoría, aspecto que garantiza la independencia y objetividad del puesto, se revisa la fiabilidad e integridad de la información de la compañía, del cumplimiento de las políticas y normativas, la eficacia de los procesos operativos y el eficiente uso de los recursos.


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Elaboración y ejecución del plan anual de auditoría interna basado en riesgos, orientando la actividad de Auditoría hacia los riesgos más relevantes de la Compañía.

Verificación y revisión de procesos, procedimientos, normas y controles establecidos en la empresa y en el programa de cumplimiento normativo y asesoramiento en cuanto a la mejora de los mismos.

Presentación de conclusiones de los trabajos de auditoría a las áreas implicadas, ayudándolas a diseñar las correspondientes acciones de mejora.

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Actualización del Mapa del Riesgos Corporativo y revisión de la efectividad de los planes de mitigación e indicadores asociados.

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Tareas clave:

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  • Verificación y revisión de procesos, procedimientos, normas y controles establecidos en la empresa y en el programa de cumplimiento normativo y asesoramiento en cuanto a la mejora de los mismos.
  • Presentación de conclusiones de los trabajos de auditoría a las áreas implicadas, ayudándolas a diseñar las correspondientes acciones de mejora.
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Santiago de Compostela, Galicia ADOLFO DOMINGUEZ

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