84 Ofertas de Auditorías Internas en España

Manager de Control Interno

Madrid, Madrid Wamos Air

Publicado hace 6 días

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Descripción Del Trabajo

Descripción del puesto

Buscamos a una persona para el puesto de Manager de Control Interno , que será responsable de liderar el diseño, implementación, evaluación y mejora continua del sistema de control interno de la organización. El objetivo es garantizar la eficiencia operativa, la confiabilidad de la información financiera, el cumplimiento normativo y la protección de los activos.

Trabajarás en estrecha colaboración con diversas áreas de la compañía para promover una cultura de control y gestión de riesgos.

La posición es clave para garantizar el cumplimiento de los marcos regulatorios internacionales, incluidas las normativas de la SEC y los requisitos de la Ley SOX (Sarbanes-Oxley Act).

Buscamos a una persona con sólida experiencia en auditoría, cumplimiento normativo, evaluación de riesgos y mejora de procesos internos, especialmente en entornos complejos y regulados.


Responsabilidades

  • Diseñar, implementar y supervisar el cumplimiento del marco de control interno junto con la matriz del Grupo.
  • Coordinar y ejecutar evaluaciones periódicas de riesgos y controles clave en procesos financieros, operativos y tecnológicos.
  • Apoyar en la preparación y cumplimiento de los requisitos de SOX de la matriz.
  • Colaborar con auditores internos y externos, asegurando el suministro oportuno de información y documentación requerida.
  • Monitorear y dar seguimiento a los planes de acción derivados de hallazgos de auditoría.
  • Desarrollar y realizar capacitaciones en control interno para personas clave de diferentes áreas.
  • Mantener comunicación fluida con la matriz y actuar como enlace local en temas de cumplimiento normativo.
  • Elaborar reportes ejecutivos e informes técnicos para la alta dirección local y corporativa.
  • Participar en la mejora continua de procesos, promoviendo la eficiencia operativa sin comprometer el control.
  • Colaborar con distintas áreas de la compañía y del Grupo.


Requisitos

  • Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas, Ingeniería o carreras afines.
  • Más de 5 años de experiencia en control interno, auditoría interna o externa, preferiblemente en empresas multinacionales o auditoras Big 4.
  • Conocimiento comprobado de la Ley Sarbanes-Oxley (SOX) y estándares COSO.
  • Conocimiento actualizado de los requisitos del PCAOB, así como de controles automatizados y COBIT.
  • Dominio de normativas internacionales (IFRS / US GAAP).
  • Habilidades analíticas, de comunicación y liderazgo.
  • Inglés fluido (oral y escrito).
  • Disponibilidad para viajar a nivel internacional.

Deseable

  • Certificaciones profesionales: CIA, COSO u otras relacionadas.
  • Postgrado en Auditoría, Control Interno, Compliance o similares.
  • Experiencia en la industria de aviación o transporte.
  • Manejo de herramientas de auditoría y control (SAP, GRC Tools).


Qué ofrecemos

  • 1 día de teletrabajo a la semana.
  • Formación continua y oportunidades de desarrollo profesional.
  • Ambiente dinámico, inclusivo y colaborativo.
  • Jornada intensiva en verano.
  • Seguro de vida.
  • Retribución flexible.
  • Día libre por tu cumpleaños.
  • Plan de Bienestar.
  • Ayuda económica escolar y por nacimiento.


En nuestra compañía valoramos la diversidad y la inclusión. Invitamos a postularse a todas las personas, sin distinción de género, edad, origen, orientación sexual, identidad o expresión de género, condición de discapacidad o cualquier otra característica.

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Manager de Control Interno

Madrid, Madrid €90000 - €120000 Y Wamos Air

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Buscamos a una persona para el puesto de
Manager de Control Interno
, que será responsable de liderar el diseño, implementación, evaluación y mejora continua del sistema de control interno de la organización. El objetivo es garantizar la eficiencia operativa, la confiabilidad de la información financiera, el cumplimiento normativo y la protección de los activos.

Trabajarás en estrecha colaboración con diversas áreas de la compañía para promover una cultura de control y gestión de riesgos.

La posición es clave para garantizar el cumplimiento de los marcos regulatorios internacionales, incluidas las normativas de la SEC y los requisitos de la Ley SOX (Sarbanes-Oxley Act).

Buscamos a una persona con sólida experiencia en auditoría, cumplimiento normativo, evaluación de riesgos y mejora de procesos internos, especialmente en entornos complejos y regulados.

Responsabilidades

  • Diseñar, implementar y supervisar el cumplimiento del marco de control interno junto con la matriz del Grupo.
  • Coordinar y ejecutar evaluaciones periódicas de riesgos y controles clave en procesos financieros, operativos y tecnológicos.
  • Apoyar en la preparación y cumplimiento de los requisitos de SOX de la matriz.
  • Colaborar con auditores internos y externos, asegurando el suministro oportuno de información y documentación requerida.
  • Monitorear y dar seguimiento a los planes de acción derivados de hallazgos de auditoría.
  • Desarrollar y realizar capacitaciones en control interno para personas clave de diferentes áreas.
  • Mantener comunicación fluida con la matriz y actuar como enlace local en temas de cumplimiento normativo.
  • Elaborar reportes ejecutivos e informes técnicos para la alta dirección local y corporativa.
  • Participar en la mejora continua de procesos, promoviendo la eficiencia operativa sin comprometer el control.
  • Colaborar con distintas áreas de la compañía y del Grupo.

Requisitos

  • Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas, Ingeniería o carreras afines.
  • Más de 5 años de experiencia en control interno, auditoría interna o externa, preferiblemente en empresas multinacionales o auditoras Big 4.
  • Conocimiento comprobado de la Ley Sarbanes-Oxley (SOX) y estándares COSO.
  • Conocimiento actualizado de los requisitos del PCAOB, así como de controles automatizados y COBIT.
  • Dominio de normativas internacionales (IFRS / US GAAP).
  • Habilidades analíticas, de comunicación y liderazgo.
  • Inglés fluido (oral y escrito).
  • Disponibilidad para viajar a nivel internacional.

Deseable

  • Certificaciones profesionales: CIA, COSO u otras relacionadas.
  • Postgrado en Auditoría, Control Interno, Compliance o similares.
  • Experiencia en la industria de aviación o transporte.
  • Manejo de herramientas de auditoría y control (SAP, GRC Tools).

Qué ofrecemos

  • 1 día de teletrabajo a la semana.
  • Formación continua y oportunidades de desarrollo profesional.
  • Ambiente dinámico, inclusivo y colaborativo.
  • Jornada intensiva en verano.
  • Seguro de vida.
  • Retribución flexible.
  • Día libre por tu cumpleaños.
  • Plan de Bienestar.
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Auditoría y Control Interno

Sevilla, Andalucia €40000 - €60000 Y Grupo Concesur

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Sobre Nosotros

Grupo Concesur, referente en el sector automovilístico en Andalucía y Madrid, representa los valores de innovación, excelencia y compromiso con nuestros clientes.

Actualmente, buscamos un/a 
Auditor/a
 para unirse a nuestro equipo.

Responsabilidades Principales:

  • Conciliación de cuentas de balance.
  • Seguimiento de provisiones de gastos.
  • Análisis de EEFF.
  • Preparación de informes financieros mensuales.
  • Apoyo a cierres mensuales.
  • Colaborar con otros departamentos para asegurar la correcta integración de la información financiera.

Requisitos:

  • Titulación universitaria en Administración y Dirección de Empresas, Economía, Finanzas o similar.
  • Experiencia mínima de 2 años como auditor/a.
  • Conocimientos avanzados en contabilidad financiera, análisis de estados financieros y control de costes.
  • Manejo avanzado de herramientas ofimáticas (Microsoft Excel, ERP financieros, etc.).
  • Capacidad analítica, proactividad y orientación a resultados.
  • Habilidad para trabajar en equipo y comunicarse de manera eficaz con los diferentes departamentos.
  • Valorable: Experiencia en el sector automotriz.

Lo que Ofrecemos:

  • Incorporación a un equipo dinámico y en constante crecimiento.
  • Oportunidad de crecimiento profesional y formación.
  • Ambiente de trabajo colaborativo y orientado a resultados.
  • Salario competitivo acorde con la experiencia y las responsabilidades del puesto.

Remuneración según valía del candidato

En Grupo Concesur creemos que el talento es fundamental para el desarrollo de los equipos. Somos una empresa con un firme compromiso hacia la igualdad de oportunidades. Damos la bienvenida a todas las candidaturas, independientemente del sexo, religión, orientación sexual, país de origen,.

Envía tu CV y una breve carta de presentación a: 

Únete a Grupo Concesur y forma parte de un equipo que está marcando la diferencia en el mundo de la automoción

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Manager de Control Interno

Madrid, Madrid Wamos Air

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Trabajarás en estrecha colaboración con diversas áreas de la compañía para promover una cultura de control y gestión de riesgos.

La posición es clave para garantizar el cumplimiento de los marcos regulatorios internacionales, incluidas las normativas de la SEC y los requisitos de la Ley SOX (Sarbanes-Oxley Act).

Buscamos a una persona con sólida experiencia en auditoría, cumplimiento normativo, evaluación de riesgos y mejora de procesos internos, especialmente en entornos complejos y regulados.

Responsabilidades

  • Diseñar, implementar y supervisar el cumplimiento del marco de control interno junto con la matriz del Grupo.
  • Coordinar y ejecutar evaluaciones periódicas de riesgos y controles clave en procesos financieros, operativos y tecnológicos.
  • Apoyar en la preparación y cumplimiento de los requisitos de SOX de la matriz.
  • Colaborar con auditores internos y externos, asegurando el suministro oportuno de información y documentación requerida.
  • Monitorear y dar seguimiento a los planes de acción derivados de hallazgos de auditoría.
  • Desarrollar y realizar capacitaciones en control interno para personas clave de diferentes áreas.
  • Mantener comunicación fluida con la matriz y actuar como enlace local en temas de cumplimiento normativo.
  • Elaborar reportes ejecutivos e informes técnicos para la alta dirección local y corporativa.
  • Participar en la mejora continua de procesos, promoviendo la eficiencia operativa sin comprometer el control.
  • Colaborar con distintas áreas de la compañía y del Grupo.

Requisitos

  • Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas, Ingeniería o carreras afines.
  • Más de 5 años de experiencia en control interno, auditoría interna o externa, preferiblemente en empresas multinacionales o auditoras Big 4.
  • Conocimiento comprobado de la Ley Sarbanes-Oxley (SOX) y estándares COSO.
  • Conocimiento actualizado de los requisitos del PCAOB, así como de controles automatizados y COBIT.
  • Dominio de normativas internacionales (IFRS / US GAAP).
  • Habilidades analíticas, de comunicación y liderazgo.
  • Inglés fluido (oral y escrito).
  • Disponibilidad para viajar a nivel internacional.

Deseable

  • Certificaciones profesionales: CIA, COSO u otras relacionadas.
  • Postgrado en Auditoría, Control Interno, Compliance o similares.
  • Experiencia en la industria de aviación o transporte.
  • Manejo de herramientas de auditoría y control (SAP, GRC Tools).

Qué ofrecemos

  • 1 día de teletrabajo a la semana.
  • Formación continua y oportunidades de desarrollo profesional.
  • Ambiente dinámico, inclusivo y colaborativo.
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Trabajarás en estrecha colaboración con diversas áreas de la compañía para promover una cultura de control y gestión de riesgos.

La posición es clave para garantizar el cumplimiento de los marcos regulatorios internacionales, incluidas las normativas de la SEC y los requisitos de la Ley SOX (Sarbanes-Oxley Act).

Buscamos a una persona con sólida experiencia en auditoría, cumplimiento normativo, evaluación de riesgos y mejora de procesos internos, especialmente en entornos complejos y regulados.


Responsabilidades

  • Diseñar, implementar y supervisar el cumplimiento del marco de control interno junto con la matriz del Grupo.
  • Coordinar y ejecutar evaluaciones periódicas de riesgos y controles clave en procesos financieros, operativos y tecnológicos.
  • Apoyar en la preparación y cumplimiento de los requisitos de SOX de la matriz.
  • Colaborar con auditores internos y externos, asegurando el suministro oportuno de información y documentación requerida.
  • Monitorear y dar seguimiento a los planes de acción derivados de hallazgos de auditoría.
  • Desarrollar y realizar capacitaciones en control interno para personas clave de diferentes áreas.
  • Mantener comunicación fluida con la matriz y actuar como enlace local en temas de cumplimiento normativo.
  • Elaborar reportes ejecutivos e informes técnicos para la alta dirección local y corporativa.
  • Participar en la mejora continua de procesos, promoviendo la eficiencia operativa sin comprometer el control.
  • Colaborar con distintas áreas de la compañía y del Grupo.


Requisitos

  • Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas, Ingeniería o carreras afines.
  • Más de 5 años de experiencia en control interno, auditoría interna o externa, preferiblemente en empresas multinacionales o auditoras Big 4.
  • Conocimiento comprobado de la Ley Sarbanes-Oxley (SOX) y estándares COSO.
  • Conocimiento actualizado de los requisitos del PCAOB, así como de controles automatizados y COBIT.
  • Dominio de normativas internacionales (IFRS / US GAAP).
  • Habilidades analíticas, de comunicación y liderazgo.
  • Inglés fluido (oral y escrito).
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  • Certificaciones profesionales: CIA, COSO u otras relacionadas.
  • Postgrado en Auditoría, Control Interno, Compliance o similares.
  • Experiencia en la industria de aviación o transporte.
  • Manejo de herramientas de auditoría y control (SAP, GRC Tools).


Qué ofrecemos

  • 1 día de teletrabajo a la semana.
  • Formación continua y oportunidades de desarrollo profesional.
  • Ambiente dinámico, inclusivo y colaborativo.
  • Jornada intensiva en verano.
  • Seguro de vida.
  • Retribución flexible.
  • Día libre por tu cumpleaños.
  • Plan de Bienestar.
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Profesional de Control Interno

Madrid, Madrid beBeeGestión

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Profesional de Control Interno

Buscamos a un profesional experimentado en control interno para realizar diversas tareas relacionadas con la gestión de riesgos y la implementación de políticas y procedimientos.

Responsabilidades:

  • Identificar y evaluar los riesgos que puedan afectar a la empresa y proponer medidas para mitigarlos.
  • Implementar y mantener un marco de control interno robusto, evaluando y monitoreando su efectividad.
  • Colaborar con otras áreas de la organización para asegurar la integración de la gestión de riesgos y el control interno en sus actividades.
  • Participar en la documentación y actualización de los procesos clave y sus controles asociados.

Requisitos:

  • Experiencia previa en posiciones similares de al menos 2-3 años.
  • Nivel alto de inglés.
  • Conocimiento y experiencia demostrable en la aplicación del marco COSO.

Beneficios:

  • Posibilidad de trabajar en un entorno dinámico y en constante evolución.
  • Oportunidad de desarrollar habilidades y conocimientos en la área de control interno.
  • Colaboración con un equipo experto y apoyo continuo.

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Manager de Control Interno

Madrid, Madrid Wamos Air

Hoy

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Buscamos a una persona para el puesto de Manager de Control Interno , que será responsable de liderar el diseño, implementación, evaluación y mejora continua del sistema de control interno de la organización. El objetivo es garantizar la eficiencia operativa, la confiabilidad de la información financiera, el cumplimiento normativo y la protección de los activos.

Trabajarás en estrecha colaboración con diversas áreas de la compañía para promover una cultura de control y gestión de riesgos.

La posición es clave para garantizar el cumplimiento de los marcos regulatorios internacionales, incluidas las normativas de la SEC y los requisitos de la Ley SOX (Sarbanes-Oxley Act).

Buscamos a una persona con sólida experiencia en auditoría, cumplimiento normativo, evaluación de riesgos y mejora de procesos internos, especialmente en entornos complejos y regulados.

Responsabilidades

  • Diseñar, implementar y supervisar el cumplimiento del marco de control interno junto con la matriz del Grupo.
  • Coordinar y ejecutar evaluaciones periódicas de riesgos y controles clave en procesos financieros, operativos y tecnológicos.
  • Apoyar en la preparación y cumplimiento de los requisitos de SOX de la matriz.
  • Colaborar con auditores internos y externos, asegurando el suministro oportuno de información y documentación requerida.
  • Monitorear y dar seguimiento a los planes de acción derivados de hallazgos de auditoría.
  • Desarrollar y realizar capacitaciones en control interno para personas clave de diferentes áreas.
  • Mantener comunicación fluida con la matriz y actuar como enlace local en temas de cumplimiento normativo.
  • Elaborar reportes ejecutivos e informes técnicos para la alta dirección local y corporativa.
  • Participar en la mejora continua de procesos, promoviendo la eficiencia operativa sin comprometer el control.
  • Colaborar con distintas áreas de la compañía y del Grupo.

Requisitos

  • Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas, Ingeniería o carreras afines.
  • Más de 5 años de experiencia en control interno, auditoría interna o externa, preferiblemente en empresas multinacionales o auditoras Big 4.
  • Conocimiento comprobado de la Ley Sarbanes-Oxley (SOX) y estándares COSO.
  • Conocimiento actualizado de los requisitos del PCAOB, así como de controles automatizados y COBIT.
  • Dominio de normativas internacionales (IFRS / US GAAP).
  • Habilidades analíticas, de comunicación y liderazgo.
  • Inglés fluido (oral y escrito).
  • Disponibilidad para viajar a nivel internacional.

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  • Certificaciones profesionales: CIA, COSO u otras relacionadas.
  • Postgrado en Auditoría, Control Interno, Compliance o similares.
  • Experiencia en la industria de aviación o transporte.
  • Manejo de herramientas de auditoría y control (SAP, GRC Tools).

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  • Formación continua y oportunidades de desarrollo profesional.
  • Ambiente dinámico, inclusivo y colaborativo.
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  • Plan de Bienestar.
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Trabajarás en estrecha colaboración con diversas áreas de la compañía para promover una cultura de control y gestión de riesgos.

La posición es clave para garantizar el cumplimiento de los marcos regulatorios internacionales, incluidas las normativas de la SEC y los requisitos de la Ley SOX (Sarbanes-Oxley Act).

Buscamos a una persona con sólida experiencia en auditoría, cumplimiento normativo, evaluación de riesgos y mejora de procesos internos, especialmente en entornos complejos y regulados.

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  • Diseñar, implementar y supervisar el cumplimiento del marco de control interno junto con la matriz del Grupo.
  • Coordinar y ejecutar evaluaciones periódicas de riesgos y controles clave en procesos financieros, operativos y tecnológicos.
  • Apoyar en la preparación y cumplimiento de los requisitos de SOX de la matriz.
  • Colaborar con auditores internos y externos, asegurando el suministro oportuno de información y documentación requerida.
  • Monitorear y dar seguimiento a los planes de acción derivados de hallazgos de auditoría.
  • Desarrollar y realizar capacitaciones en control interno para personas clave de diferentes áreas.
  • Mantener comunicación fluida con la matriz y actuar como enlace local en temas de cumplimiento normativo.
  • Elaborar reportes ejecutivos e informes técnicos para la alta dirección local y corporativa.
  • Participar en la mejora continua de procesos, promoviendo la eficiencia operativa sin comprometer el control.
  • Colaborar con distintas áreas de la compañía y del Grupo.

Requisitos

  • Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas, Ingeniería o carreras afines.
  • Más de 5 años de experiencia en control interno, auditoría interna o externa, preferiblemente en empresas multinacionales o auditoras Big 4.
  • Conocimiento comprobado de la Ley Sarbanes-Oxley (SOX) y estándares COSO.
  • Conocimiento actualizado de los requisitos del PCAOB, así como de controles automatizados y COBIT.
  • Dominio de normativas internacionales (IFRS / US GAAP).
  • Habilidades analíticas, de comunicación y liderazgo.
  • Inglés fluido (oral y escrito).
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  • Postgrado en Auditoría, Control Interno, Compliance o similares.
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  • Manejo de herramientas de auditoría y control (SAP, GRC Tools).

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  • Ambiente dinámico, inclusivo y colaborativo.
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Trabajarás en estrecha colaboración con diversas áreas de la compañía para promover una cultura de control y gestión de riesgos.

La posición es clave para garantizar el cumplimiento de los marcos regulatorios internacionales, incluidas las normativas de la SEC y los requisitos de la Ley SOX (Sarbanes-Oxley Act).

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  • Diseñar, implementar y supervisar el cumplimiento del marco de control interno junto con la matriz del Grupo.
  • Coordinar y ejecutar evaluaciones periódicas de riesgos y controles clave en procesos financieros, operativos y tecnológicos.
  • Apoyar en la preparación y cumplimiento de los requisitos de SOX de la matriz.
  • Colaborar con auditores internos y externos, asegurando el suministro oportuno de información y documentación requerida.
  • Monitorear y dar seguimiento a los planes de acción derivados de hallazgos de auditoría.
  • Desarrollar y realizar capacitaciones en control interno para personas clave de diferentes áreas.
  • Mantener comunicación fluida con la matriz y actuar como enlace local en temas de cumplimiento normativo.
  • Elaborar reportes ejecutivos e informes técnicos para la alta dirección local y corporativa.
  • Participar en la mejora continua de procesos, promoviendo la eficiencia operativa sin comprometer el control.
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  • Más de 5 años de experiencia en control interno, auditoría interna o externa, preferiblemente en empresas multinacionales o auditoras Big 4.
  • Conocimiento comprobado de la Ley Sarbanes-Oxley (SOX) y estándares COSO.
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  • Dominio de normativas internacionales (IFRS / US GAAP).
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  • Ambiente dinámico, inclusivo y colaborativo.
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  • Plan de Bienestar.
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La posición es clave para garantizar el cumplimiento de los marcos regulatorios internacionales, incluidas las normativas de la SEC y los requisitos de la Ley SOX (Sarbanes-Oxley Act).

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  • Coordinar y ejecutar evaluaciones periódicas de riesgos y controles clave en procesos financieros, operativos y tecnológicos.
  • Apoyar en la preparación y cumplimiento de los requisitos de SOX de la matriz.
  • Colaborar con auditores internos y externos, asegurando el suministro oportuno de información y documentación requerida.
  • Monitorear y dar seguimiento a los planes de acción derivados de hallazgos de auditoría.
  • Desarrollar y realizar capacitaciones en control interno para personas clave de diferentes áreas.
  • Mantener comunicación fluida con la matriz y actuar como enlace local en temas de cumplimiento normativo.
  • Elaborar reportes ejecutivos e informes técnicos para la alta dirección local y corporativa.
  • Participar en la mejora continua de procesos, promoviendo la eficiencia operativa sin comprometer el control.
  • Colaborar con distintas áreas de la compañía y del Grupo.


Requisitos

  • Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas, Ingeniería o carreras afines.
  • Más de 5 años de experiencia en control interno, auditoría interna o externa, preferiblemente en empresas multinacionales o auditoras Big 4.
  • Conocimiento comprobado de la Ley Sarbanes-Oxley (SOX) y estándares COSO.
  • Conocimiento actualizado de los requisitos del PCAOB, así como de controles automatizados y COBIT.
  • Dominio de normativas internacionales (IFRS / US GAAP).
  • Habilidades analíticas, de comunicación y liderazgo.
  • Inglés fluido (oral y escrito).
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  • Experiencia en la industria de aviación o transporte.
  • Manejo de herramientas de auditoría y control (SAP, GRC Tools).


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  • Ambiente dinámico, inclusivo y colaborativo.
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  • Seguro de vida.
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  • Día libre por tu cumpleaños.
  • Plan de Bienestar.
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