22 Ofertas de Auditoría Interna en Madrid
Senior Auditoría Interna
Publicado hace 10 días
Trabajo visto
Descripción Del Trabajo
¿Quieres formar parte de una firma global, en un ambiente joven y cercano
y con oportunidades de crecimiento?
Forvis Mazars es una firma líder mundial en servicios de auditoría, consultoría y asesoramiento legal y fiscal, que opera en más de 100 países y cuenta con más de 40.000 profesionales.
Uniéndote a Forvis Mazars podrás hacer crecer tu carrera a través de oportunidades globales, proyectos diversos y un aprendizaje continuo; así como pertenecer a un grupo comprometido social y medioambientalmente, donde valoramos la perspectiva única que aporta cada profesional, pero siendo conscientes de que el éxito se consigue en equipo. Animamos a nuestros profesionales a que aporten ideas nuevas, impactando así en el crecimiento continuo de la Firma.
Grow. Belong. Impact
Si esto te resulta interesante y quieres seguir creciendo en el área de Auditoría Interna, te animamos a descubrir más:
¿En qué funciones podrás participar?:
- Realización de trabajos de auditoría interna sobre actuaciones, en todas las fases del proceso, como lo son (i) planificación y fijación de alcances, (ii) identificación de riesgos y controles, (iii) evaluaciones y testeos, (iv) gestión de incidencias (v) determinación de impactos, (vi) desarrollo de planes de acción y recomendaciones de mejora que aporten valor, (vii) elaboración y emisión de informes y (viii) seguimiento de recomendaciones.
- Seguimiento y supervisión continuada de los planes anuales de auditoría interna prestablecidos para su ejecución en tiempo en forma.
- Buena capacidad demostrable, para documentación el testeo del diseño, eficacia operativa e implementación de controles relacionados con la generación de la información financiera (SCIIF, y muy valorable conocimientos en normativa SOX).
- Mantener una comunicación ágil y establecer relaciones clave con la dirección del cliente y otras partes involucradas.
- Participar en el desarrollo continuo de conocimientos y formación sobre normas, reglamentos, mejores prácticas, herramientas, técnicas de auditoría interna, certificaciones y normas del sector.
- Promover una cultura de Assurance con enfoque de riesgos en toda la organización, compartiendo las mejores prácticas.
¿Podría encajar tu perfil? :
- Grado en ADE, contabilidad, finanzas, económicas o similares.
- Nivel alto de inglés hablado y escrito, demostrable (B2/C1 o superior)
- Valorable formación específica en Auditoría Interna (certificación CIA o similares).
- Valorable experiencia en entorno de riesgos y controles SOX.
- Experiencia superior a 3 años, de los cuales se valorará muy positivamente los años vinculados a departamentos y/o trabajos de Auditoría Interna (tercera línea de defensa), Gestión de Riesgos o Compliance (segunda línea de defensa), en alguna entidad de reconocido prestigio o firmas de servicios profesionales. Se valorará también la experiencia en el entorno de riesgos y documentación de controles bajo la regulación PCAOB / SOX.
¿Cuentas con las siguientes competencias? :
- Conocimiento de estándares de auditoría, los conceptos de modelos de control COSO, controles SCIIF, gestión de riesgos, SOX / PCAOB y normas contables.
- Sólida formación en mapas de riesgos, procesos empresariales y controles internos, desde el punto de vista de un auditor interno y alta capacidad de análisis y síntesis para formalizar sus conclusiones.
- en habilidades de comunicación y relaciones interpersonales, así como experiencia en la adaptación a un entorno complejo y multifuncional de proyectos interrelacionados.
- capacidad de redacción (en castellano e inglés) para la generación de documentos y presentaciones de alto nivel, donde se manifieste una elevada capacidad de análisis y síntesis rigurosas.
- de gestión de conflictos y habilidades de negociación.
- capacidad y rigor analíticos y buena gestión puntual de trabajos bajo presión y con deadlines ajustados.
- Elevada capacidad de trabajo en equipo y muy buen nivel de interlocución.
¿Qué podemos ofrecerte desde Forvis Mazars?
Proyectos de alto impacto con clientes nacionales e internacionales .
Plan de formación personalizado y continuo, centrado tanto en la parte competencial como técnica.
Plan de evaluación anual y plan de carrera. ¿Te gustaría ir asumiendo nuevos retos?
Senior Auditoría Interna
Hoy
Trabajo visto
Descripción Del Trabajo
¿Quieres formar parte de una firma global, en un ambiente joven y cercano
y con oportunidades de crecimiento?
Forvis Mazars es una firma líder mundial en servicios de auditoría, consultoría y asesoramiento legal y fiscal, que opera en más de 100 países y cuenta con más de 40.000 profesionales.
Uniéndote a Forvis Mazars podrás hacer crecer tu carrera a través de oportunidades globales, proyectos diversos y un aprendizaje continuo; así como pertenecer a un grupo comprometido social y medioambientalmente, donde valoramos la perspectiva única que aporta cada profesional, pero siendo conscientes de que el éxito se consigue en equipo. Animamos a nuestros profesionales a que aporten ideas nuevas, impactando así en el crecimiento continuo de la Firma.
Grow. Belong. Impact
Si esto te resulta interesante y quieres seguir creciendo en el área de Auditoría Interna, te animamos a descubrir más:
¿En qué funciones podrás participar?:
- Realización de trabajos de auditoría interna sobre actuaciones, en todas las fases del proceso, como lo son (i) planificación y fijación de alcances, (ii) identificación de riesgos y controles, (iii) evaluaciones y testeos, (iv) gestión de incidencias (v) determinación de impactos, (vi) desarrollo de planes de acción y recomendaciones de mejora que aporten valor, (vii) elaboración y emisión de informes y (viii) seguimiento de recomendaciones.
- Seguimiento y supervisión continuada de los planes anuales de auditoría interna prestablecidos para su ejecución en tiempo en forma.
- Buena capacidad demostrable, para documentación el testeo del diseño, eficacia operativa e implementación de controles relacionados con la generación de la información financiera (SCIIF, y muy valorable conocimientos en normativa SOX).
- Mantener una comunicación ágil y establecer relaciones clave con la dirección del cliente y otras partes involucradas.
- Participar en el desarrollo continuo de conocimientos y formación sobre normas, reglamentos, mejores prácticas, herramientas, técnicas de auditoría interna, certificaciones y normas del sector.
- Promover una cultura de Assurance con enfoque de riesgos en toda la organización, compartiendo las mejores prácticas.
¿Podría encajar tu perfil? :
- Grado en ADE, contabilidad, finanzas, económicas o similares.
- Nivel alto de inglés hablado y escrito, demostrable (B2/C1 o superior)
- Valorable formación específica en Auditoría Interna (certificación CIA o similares).
- Valorable experiencia en entorno de riesgos y controles SOX.
- Experiencia superior a 3 años, de los cuales se valorará muy positivamente los años vinculados a departamentos y/o trabajos de Auditoría Interna (tercera línea de defensa), Gestión de Riesgos o Compliance (segunda línea de defensa), en alguna entidad de reconocido prestigio o firmas de servicios profesionales. Se valorará también la experiencia en el entorno de riesgos y documentación de controles bajo la regulación PCAOB / SOX.
¿Cuentas con las siguientes competencias? :
- Conocimiento de estándares de auditoría, los conceptos de modelos de control COSO, controles SCIIF, gestión de riesgos, SOX / PCAOB y normas contables.
- Sólida formación en mapas de riesgos, procesos empresariales y controles internos, desde el punto de vista de un auditor interno y alta capacidad de análisis y síntesis para formalizar sus conclusiones.
- en habilidades de comunicación y relaciones interpersonales, así como experiencia en la adaptación a un entorno complejo y multifuncional de proyectos interrelacionados.
- capacidad de redacción (en castellano e inglés) para la generación de documentos y presentaciones de alto nivel, donde se manifieste una elevada capacidad de análisis y síntesis rigurosas.
- de gestión de conflictos y habilidades de negociación.
- capacidad y rigor analíticos y buena gestión puntual de trabajos bajo presión y con deadlines ajustados.
- Elevada capacidad de trabajo en equipo y muy buen nivel de interlocución.
¿Qué podemos ofrecerte desde Forvis Mazars?
Proyectos de alto impacto con clientes nacionales e internacionales .
Plan de formación personalizado y continuo, centrado tanto en la parte competencial como técnica.
Plan de evaluación anual y plan de carrera. ¿Te gustaría ir asumiendo nuevos retos?
Manager de Auditoría Interna
Ayer
Trabajo visto
Descripción Del Trabajo
¿Te gustaría trabajar como Manager de Auditoría Interna? Si es así, ¡Felicidades! Has llegado al lugar adecuado.
¿Qué buscamos?
Desde Izertis, nos encontramos en la búsqueda de un/a Manager de Auditoría Interna para incorporarse en nuestro departamento de Administración y Finanzas.
Requisitos:
- Licenciado/a en economía, empresariales y/o ADE.
- Al menos 8 años de experiencia.
- Se valorará máster, postgrado o formación específica en finanzas y contabilidad.
- Nivel alto de inglés (C1).
- Conocimientos avanzados de contabilidad analítica y financiera.
- Imprescindibles altos conocimientos de Microsoft Office, en especial Excel.
- Se valorará experiencia en auditoría externa e interna.
Perfil:
- Carácter dinámico, proactivo y resolutivo.
- Perfil autónomo con alto nivel de exigencia y motivación por desarrollarse.
- Trabajo en equipo y buenas habilidades de comunicación.
- Perfil polivalente con capacidad analítica, organizado y con visión global de negocio.
¿Qué podemos ofrecerte?
- Salario competitivo establecido por acuerdo en función de experiencia/conocimientos.
- Desarrollo profesional continuo por medio de la formación continua y la obtención de certificaciones técnicas para el empleado/a.
- Trabajar en un ambiente distendido, de confianza, responsabilidad y compañerismo.
- Nuestra filosofía de transformación digital y tecnológica hace de ello un reto constante y un camino por construir juntos.
¿Quiénes Somos?
Izertis con más de 28 años de experiencia, incluida en el Mercado Continuo BME y entre las 1.000 empresas que más rápido crecen entre los países europeos, te da la oportunidad de desarrollar tu carrera profesional junto a más de 2.300 a través de sus oficinas distribuidas por Europa, América y África y con presencia en más de 50 países donde prestamos servicios y proyectos a través de un amplio portfolio de soluciones.
Manager de Auditoría Interna
Hoy
Trabajo visto
Descripción Del Trabajo
¿Te gustaría trabajar como Manager de Auditoría Interna? Si es así, ¡Felicidades! Has llegado al lugar adecuado.
¿Qué buscamos?
Desde Izertis, nos encontramos en la búsqueda de un/a Manager de Auditoría Interna para incorporarse en nuestro departamento de Administración y Finanzas.
Requisitos:
- Licenciado/a en economía, empresariales y/o ADE.
- Al menos 8 años de experiencia.
- Se valorará máster, postgrado o formación específica en finanzas y contabilidad.
- Nivel alto de inglés (C1).
- Conocimientos avanzados de contabilidad analítica y financiera.
- Imprescindibles altos conocimientos de Microsoft Office, en especial Excel.
- Se valorará experiencia en auditoría externa e interna.
Perfil:
- Carácter dinámico, proactivo y resolutivo.
- Perfil autónomo con alto nivel de exigencia y motivación por desarrollarse.
- Trabajo en equipo y buenas habilidades de comunicación.
- Perfil polivalente con capacidad analítica, organizado y con visión global de negocio.
¿Qué podemos ofrecerte?
- Salario competitivo establecido por acuerdo en función de experiencia/conocimientos.
- Desarrollo profesional continuo por medio de la formación continua y la obtención de certificaciones técnicas para el empleado/a.
- Trabajar en un ambiente distendido, de confianza, responsabilidad y compañerismo.
- Nuestra filosofía de transformación digital y tecnológica hace de ello un reto constante y un camino por construir juntos.
¿Quiénes Somos?
Izertis con más de 28 años de experiencia, incluida en el Mercado Continuo BME y entre las 1.000 empresas que más rápido crecen entre los países europeos, te da la oportunidad de desarrollar tu carrera profesional junto a más de 2.300 a través de sus oficinas distribuidas por Europa, América y África y con presencia en más de 50 países donde prestamos servicios y proyectos a través de un amplio portfolio de soluciones.
Gerente Auditoría Interna IT
Hoy
Trabajo visto
Descripción Del Trabajo
La persona seleccionada se encargará de evaluar los sistemas de información e infraestructuras tecnológicas del Grupo que son soporte de las operaciones, siguiendo las directrices de la Dirección de Auditoría Interna, con el fin de asegurar la integridad y fiabilidad de la información financiera.
FUNCIONES PRINCIPALES:
-Definir y ejecutar las pruebas sobre las aplicaciones e infraestructuras de las sociedades del Grupo: controles de accesos, operativos, de cambios a programas, , y controles automáticos o de aplicación.
-Revisar la autorización y trazabilidad de transacciones y el cumplimiento de las políticas establecidas.
-Elaborar informes con los resultados del trabajo realizado y con recomendaciones para subsanar las incidencias identificadas.
-Realizar seguimiento y evaluación de los planes de remediación implementados por las distintas áreas.
-Colaborar en la valoración y ejecución de pruebas complementarias de Auditorías de procesos y financieras.
-Análisis de procesos de gestión de incidentes de seguridad, de seguimiento de ANS con proveedores de servicios de tecnología, de planes de continuidad de negocio, de políticas de tratamiento de datos, …
EXPERIENCIA
-Al menos 4-5 años como Auditor/a de Sistemas Senior y asumiendo puestos de responsabilidad.
-Imprescindible experiencia en Big Four.
-Valorable experiencia en revisión de procedimientos de ciberseguridad
-Valorable experiencia en auditorías internacionales, fundamentalmente LATAM.
FORMACIÓN
-Ingeniería Informática/ Telecomunicaciones.
-Certificado como Auditor de Sistemas/ IT (CISA)
-Valorable conocimiento y formación en ciberseguridad (CISSP. CCSP,…)
-Valorable conocimiento financiero.
PERFIL
-Disponibilidad para viajar (1-2 meses en proyectos no consecutivos)
Gerente Auditoría Interna It
Hoy
Trabajo visto
Descripción Del Trabajo
La persona seleccionada se encargará de evaluar los sistemas de información e infraestructuras tecnológicas del Grupo que son soporte de las operaciones, siguiendo las directrices de la Dirección de Auditoría Interna, con el fin de asegurar la integridad y fiabilidad de la información financiera.
FUNCIONES PRINCIPALES:
-Definir y ejecutar las pruebas sobre las aplicaciones e infraestructuras de las sociedades del Grupo: controles de accesos, operativos, de cambios a programas,, y controles automáticos o de aplicación.
-Revisar la autorización y trazabilidad de transacciones y el cumplimiento de las políticas establecidas.
-Elaborar informes con los resultados del trabajo realizado y con recomendaciones para subsanar las incidencias identificadas.
-Realizar seguimiento y evaluación de los planes de remediación implementados por las distintas áreas.
-Colaborar en la valoración y ejecución de pruebas complementarias de Auditorías de procesos y financieras.
-Análisis de procesos de gestión de incidentes de seguridad, de seguimiento de ANS con proveedores de servicios de tecnología, de planes de continuidad de negocio, de políticas de tratamiento de datos, .
EXPERIENCIA
-Al menos 4-5 años como Auditor/a de Sistemas Senior y asumiendo puestos de responsabilidad.
-Imprescindible experiencia en Big Four.
-Valorable experiencia en revisión de procedimientos de ciberseguridad
-Valorable experiencia en auditorías internacionales, fundamentalmente LATAM.
FORMACIÓN
-Ingeniería Informática/ Telecomunicaciones.
-Certificado como Auditor de Sistemas/ IT (CISA)
-Valorable conocimiento y formación en ciberseguridad (CISSP. CCSP,.)
-Valorable conocimiento financiero.
PERFIL
-Disponibilidad para viajar (1-2 meses en proyectos no consecutivos)
Manager De Auditoría Interna
Hoy
Trabajo visto
Descripción Del Trabajo
¿Te gustaría trabajar como Manager de Auditoría Interna? Si es así, ¡Felicidades! Has llegado al lugar adecuado.
¿Qué buscamos?
Desde Izertis, nos encontramos en la búsqueda de un/a Manager de Auditoría Interna para incorporarse en nuestro departamento de Administración y Finanzas.
Requisitos:
- Licenciado/a en economía, empresariales y/o ADE.
- Al menos 8 años de experiencia.
- Se valorará máster, postgrado o formación específica en finanzas y contabilidad.
- Nivel alto de inglés (C1).
- Conocimientos avanzados de contabilidad analítica y financiera.
- Imprescindibles altos conocimientos de Microsoft Office, en especial Excel.
- Se valorará experiencia en auditoría externa e interna.
Perfil:
- Carácter dinámico, proactivo y resolutivo.
- Perfil autónomo con alto nivel de exigencia y motivación por desarrollarse.
- Trabajo en equipo y buenas habilidades de comunicación.
- Perfil polivalente con capacidad analítica, organizado y con visión global de negocio.
¿Qué podemos ofrecerte?
- Salario competitivo establecido por acuerdo en función de experiencia/conocimientos.
- Desarrollo profesional continuo por medio de la formación continua y la obtención de certificaciones técnicas para el empleado/a.
- Trabajar en un ambiente distendido, de confianza, responsabilidad y compañerismo.
- Nuestra filosofía de transformación digital y tecnológica hace de ello un reto constante y un camino por construir juntos.
¿Quiénes Somos?
Izertis con más de 28 años de experiencia, incluida en el Mercado Continuo BME y entre las 1.000 empresas que más rápido crecen entre los países europeos, te da la oportunidad de desarrollar tu carrera profesional junto a más de 2.300 a través de sus oficinas distribuidas por Europa, América y África y con presencia en más de 50 países donde prestamos servicios y proyectos a través de un amplio portfolio de soluciones.
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Gerente Auditoría Interna It
Hoy
Trabajo visto
Descripción Del Trabajo
La persona seleccionada se encargará de evaluar los sistemas de información e infraestructuras tecnológicas del Grupo que son soporte de las operaciones, siguiendo las directrices de la Dirección de Auditoría Interna, con el fin de asegurar la integridad y fiabilidad de la información financiera.
FUNCIONES PRINCIPALES:
-Definir y ejecutar las pruebas sobre las aplicaciones e infraestructuras de las sociedades del Grupo: controles de accesos, operativos, de cambios a programas,, y controles automáticos o de aplicación.
-Revisar la autorización y trazabilidad de transacciones y el cumplimiento de las políticas establecidas.
-Elaborar informes con los resultados del trabajo realizado y con recomendaciones para subsanar las incidencias identificadas.
-Realizar seguimiento y evaluación de los planes de remediación implementados por las distintas áreas.
-Colaborar en la valoración y ejecución de pruebas complementarias de Auditorías de procesos y financieras.
-Análisis de procesos de gestión de incidentes de seguridad, de seguimiento de ANS con proveedores de servicios de tecnología, de planes de continuidad de negocio, de políticas de tratamiento de datos, …
EXPERIENCIA
-Al menos 4-5 años como Auditor/a de Sistemas Senior y asumiendo puestos de responsabilidad.
-Imprescindible experiencia en Big Four.
-Valorable experiencia en revisión de procedimientos de ciberseguridad
-Valorable experiencia en auditorías internacionales, fundamentalmente LATAM.
FORMACIÓN
-Ingeniería Informática/ Telecomunicaciones.
-Certificado como Auditor de Sistemas/ IT (CISA)
-Valorable conocimiento y formación en ciberseguridad (CISSP. CCSP,…)
-Valorable conocimiento financiero.
PERFIL
-Disponibilidad para viajar (1-2 meses en proyectos no consecutivos)
Gerente Auditoría Interna It
Hoy
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Descripción Del Trabajo
La persona seleccionada se encargará de evaluar los sistemas de información e infraestructuras tecnológicas del Grupo que son soporte de las operaciones, siguiendo las directrices de la Dirección de Auditoría Interna, con el fin de asegurar la integridad y fiabilidad de la información financiera.
FUNCIONES PRINCIPALES:
-Definir y ejecutar las pruebas sobre las aplicaciones e infraestructuras de las sociedades del Grupo: controles de accesos, operativos, de cambios a programas,, y controles automáticos o de aplicación.
-Revisar la autorización y trazabilidad de transacciones y el cumplimiento de las políticas establecidas.
-Elaborar informes con los resultados del trabajo realizado y con recomendaciones para subsanar las incidencias identificadas.
-Realizar seguimiento y evaluación de los planes de remediación implementados por las distintas áreas.
-Colaborar en la valoración y ejecución de pruebas complementarias de Auditorías de procesos y financieras.
-Análisis de procesos de gestión de incidentes de seguridad, de seguimiento de ANS con proveedores de servicios de tecnología, de planes de continuidad de negocio, de políticas de tratamiento de datos, …
EXPERIENCIA
-Al menos 4-5 años como Auditor/a de Sistemas Senior y asumiendo puestos de responsabilidad.
-Imprescindible experiencia en Big Four.
-Valorable experiencia en revisión de procedimientos de ciberseguridad
-Valorable experiencia en auditorías internacionales, fundamentalmente LATAM.
FORMACIÓN
-Ingeniería Informática/ Telecomunicaciones.
-Certificado como Auditor de Sistemas/ IT (CISA)
-Valorable conocimiento y formación en ciberseguridad (CISSP. CCSP,…)
-Valorable conocimiento financiero.
PERFIL
-Disponibilidad para viajar (1-2 meses en proyectos no consecutivos)
Manager de Control Interno
Publicado hace 6 días
Trabajo visto
Descripción Del Trabajo
Descripción del puesto
Buscamos a una persona para el puesto de Manager de Control Interno , que será responsable de liderar el diseño, implementación, evaluación y mejora continua del sistema de control interno de la organización. El objetivo es garantizar la eficiencia operativa, la confiabilidad de la información financiera, el cumplimiento normativo y la protección de los activos.
Trabajarás en estrecha colaboración con diversas áreas de la compañía para promover una cultura de control y gestión de riesgos.
La posición es clave para garantizar el cumplimiento de los marcos regulatorios internacionales, incluidas las normativas de la SEC y los requisitos de la Ley SOX (Sarbanes-Oxley Act).
Buscamos a una persona con sólida experiencia en auditoría, cumplimiento normativo, evaluación de riesgos y mejora de procesos internos, especialmente en entornos complejos y regulados.
Responsabilidades
- Diseñar, implementar y supervisar el cumplimiento del marco de control interno junto con la matriz del Grupo.
- Coordinar y ejecutar evaluaciones periódicas de riesgos y controles clave en procesos financieros, operativos y tecnológicos.
- Apoyar en la preparación y cumplimiento de los requisitos de SOX de la matriz.
- Colaborar con auditores internos y externos, asegurando el suministro oportuno de información y documentación requerida.
- Monitorear y dar seguimiento a los planes de acción derivados de hallazgos de auditoría.
- Desarrollar y realizar capacitaciones en control interno para personas clave de diferentes áreas.
- Mantener comunicación fluida con la matriz y actuar como enlace local en temas de cumplimiento normativo.
- Elaborar reportes ejecutivos e informes técnicos para la alta dirección local y corporativa.
- Participar en la mejora continua de procesos, promoviendo la eficiencia operativa sin comprometer el control.
- Colaborar con distintas áreas de la compañía y del Grupo.
Requisitos
- Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas, Ingeniería o carreras afines.
- Más de 5 años de experiencia en control interno, auditoría interna o externa, preferiblemente en empresas multinacionales o auditoras Big 4.
- Conocimiento comprobado de la Ley Sarbanes-Oxley (SOX) y estándares COSO.
- Conocimiento actualizado de los requisitos del PCAOB, así como de controles automatizados y COBIT.
- Dominio de normativas internacionales (IFRS / US GAAP).
- Habilidades analíticas, de comunicación y liderazgo.
- Inglés fluido (oral y escrito).
- Disponibilidad para viajar a nivel internacional.
Deseable
- Certificaciones profesionales: CIA, COSO u otras relacionadas.
- Postgrado en Auditoría, Control Interno, Compliance o similares.
- Experiencia en la industria de aviación o transporte.
- Manejo de herramientas de auditoría y control (SAP, GRC Tools).
Qué ofrecemos
- 1 día de teletrabajo a la semana.
- Formación continua y oportunidades de desarrollo profesional.
- Ambiente dinámico, inclusivo y colaborativo.
- Jornada intensiva en verano.
- Seguro de vida.
- Retribución flexible.
- Día libre por tu cumpleaños.
- Plan de Bienestar.
- Ayuda económica escolar y por nacimiento.
En nuestra compañía valoramos la diversidad y la inclusión. Invitamos a postularse a todas las personas, sin distinción de género, edad, origen, orientación sexual, identidad o expresión de género, condición de discapacidad o cualquier otra característica.